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浙商資產(chǎn)參加省國貿(mào)集團2019年度審計工作會議

發(fā)布時間:2019-12-19 17:39:26

      近日,省國貿(mào)集團召開2019年度審計工作會議,李偉達總經(jīng)理率浙商資產(chǎn)審計部參會。
 
 
      國貿(mào)集團審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)駱敏華對2019年度集團總部及各子分公司的審計工作作總結(jié)并明確了2020年審計工作要求。駱總指出,要圍繞集團“轉(zhuǎn)型、發(fā)展、突破”戰(zhàn)略總綱和“3137”戰(zhàn)略目標(biāo),抓好四方面工作。一是要形成工作合力,建立上下聯(lián)動機制,統(tǒng)籌使用資源,融入審計全覆蓋協(xié)作體系,形成集團審計“一盤棋”。二是要建立內(nèi)部審計質(zhì)量管理體系,強調(diào)目標(biāo)引領(lǐng),明確審計重點,守住質(zhì)量底線,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在穩(wěn)增長、強管理、控風(fēng)險等重點工作中的積極作用。三是要根據(jù)企業(yè)經(jīng)營中的關(guān)鍵節(jié)點,確定審計重點,設(shè)立研究課題,制訂審計調(diào)查方案,集中資源防范重大風(fēng)險。四是要優(yōu)化審計整改監(jiān)督機制,持續(xù)提升督促整改力度,建立符合公司實際情況的審計整改監(jiān)督、跟蹤機制。
 
 
      浙商資產(chǎn)審計部負責(zé)人楊耀慶作為兩家成員公司代表之一上臺作主題發(fā)言,分享公司在內(nèi)部審計方面取得的成效和經(jīng)驗。近年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下,在集團審計部的關(guān)心和指導(dǎo)下,我司審計部不斷創(chuàng)新審計思路,完善審計監(jiān)督體系,已逐步形成“事前參與、事中監(jiān)測和事后評價”的工作格局。通過大力開展不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項審計、持續(xù)推進內(nèi)部控制審計監(jiān)測、深入開展成員公司經(jīng)營審計和高級管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計工作,持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范性、優(yōu)化業(yè)務(wù)及管理流程、加強權(quán)限管理和完善公司制度建設(shè)體系。在完善公司治理、促進公司內(nèi)控有效運行、提升公司風(fēng)險防范能力方面發(fā)揮了重要作用。
 
 
      會上,駱敏華高度評價了浙商資產(chǎn)內(nèi)部審計工作,對浙商資產(chǎn)在加強審計監(jiān)督力量、深挖審計工作實效、積極落實審計整改、加強審計理論研究和案例推廣方面所做的工作和取得的成效得給予了充分肯定。
 
      舵穩(wěn)當(dāng)奮楫,風(fēng)勁好揚帆。浙商資產(chǎn)審計部將進一步優(yōu)化工作思路,強化審計團隊,深化內(nèi)部審計工作,為浙商資產(chǎn)打造以不良資產(chǎn)收購處置為基礎(chǔ),以資產(chǎn)管理為核心,擁有國際視野、全國一流、具備多重金融服務(wù)能力的綜合資產(chǎn)管理平臺貢獻力量。